SKC는 지난 1분기 연결기준 매출액 4966억원, 영업손실 287억원을 기록했다고 27일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 13.4% 늘었고 적자폭은 61.2% 줄었다. 현금 창출 능력을 보여주는 지표인 EBITDA(상각전영업이익)는 100억원으로 2023년 2분기 이후 첫 분기 흑자를 달성했다.
이차전지 소재 사업은 매출 1569억원이었다. 특히 북미 지역 동박 판매량이 전분기 대비 95% 늘었다. ESS(에너지저장장치)용 판매량 또한 132% 증가하며 실적 개선을 이끌었다.
반도체 소재 사업은 매출 683억원, 영업이익 236억원을 보였다. 수익성 중심의 사업구조 개선이 가속화되며 영업이익률 34.5%를 달성했다. AI 데이터센터 수요 확대와 메모리용 제품 판매 증가가 실적에 기여했다.
화학 사업은 영업이익 96억원으로 깜짝 흑자를 기록했다. 중동 지역의 지정학적 이슈로 인한 수급 불안의 반사효과와 함께 고부가 PG(프로필렌글리콜) 판매 확대로 수익성이 빠르게 회복됐다.
글라스기판 사업은 고객사 신뢰성 평가를 위한 준비에 속도를 내고 있다. 제품 설계 완성도를 제고하는 동시에 제조 데이터 관리 및 제조 운영 체계를 고도화하는 등 생산 기반을 단계적으로 정립해 나가고 있다. 2분기에는 글라스기판 신뢰성 평가용 샘플 제작과 복수의 고객사와 논의 중인 신규 프로젝트를 검토할 예정이다.
2분기에도 실적 개선이 이어질 것으로 기대된다. 이차전지 소재 사업은 ESS용 판매확대를 비롯해 주요 고객사의 신규 라인 본격 가동에 따른 매출 성장세가 지속될 예정이다. 말레이시아 공장은 생산∙판매 비중 70% 이상 달성을 목표로 풀(Full) 가동 체계에 진입할 것으로 보인다. 반도체 소재 사업은 안정적인 성장 기반을 바탕으로 베트남 1공장 증설과 2공장 신설 투자를 계획하고 있다.
SKC 관계자는"앞으로도 현금 창출 및 수익성 중심의 사업 운영 기조 아래 점진적 실적개선을 전망한다"며 "진행 중인 유상증자도 성공적으로 마무리해 재무 안정성을 높이고 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 계획"이라고 말했다.